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高频彩平台2016年部门决算

侨联编辑   时间:2017-8-24 16:16:15   来源:高频彩平台       阅读:380次

高频彩十大平台单位2016年度部门决算

 

一、高频彩十大平台单位概况

(一)主要职能

1. 密切与海外侨胞、港澳同胞和出国留学人员及海外社团的联系,及时掌握国内外侨情的重大动向,为有关部门制定侨务工作的方针政策以及法规提出建议和议案。

2. 教育归侨、侨眷遵守国家宪法和法律,依法维护他们的合法权益,保障各级侨联依法开展活动。为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。促进有关部门落实政策,监督有关侨务法规实施。

3.协助党和政府制定有关侨务工作的方针政策和法规。配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排,促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动,履行政治协商,民主监督的职能。

4.深入调查研究、了解和反映广大归侨、侨眷的意见和要求,并帮助解决归侨、侨眷及留学人员家属的困难问题,负责处理归侨、侨眷、海外侨胞的来信来访工作。

5.协助有关部门引进资金、技术、设备和人才;扶持归侨、侨眷兴办企业,为侨属企业提供各项服务;协助海外侨胞在市内投资兴办实业和社会公益事业,研究提出有关方面的问题和建议,扩大与海外侨胞在经济、科技、文化等方面的交流与合作;负责对华侨、华人智力资源的调研,建好“人才数据库”和“信息网”为本市经济建设服务。做好归侨、侨眷、海外侨胞的接待、联络工作。

6.指导和帮助各县(市、区)侨联工作。

7.负责留联会工作,协助留学人员回国创业、服务,做好服务工作。发挥留学人员在国外联系广泛和专业特长的优势,为我市招商、引资、引智献计出力,促进衢州的振兴和发展。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,高频彩十大平台单位部门决算包括:本级决算。

二、高频彩十大平台单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、高频彩十大平台单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 1.高频彩十大平台单位2016年度收入决算193.11万元,其中:本年收入192.75万元,占总收入99.82%,包括财政拨款收入192.75万元(其中,一般公共预算192.75万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.82%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.35万元,占总收入0.18 %。

2.2016年财政拨款收入192.75万元(其中,一般公共预算192.75万元,政府性基金预算0万元),比2015年决算数减少2.63万元,降低1.35%,主要是因为2016年新增一名正团级军转干部人员经费28.4万,减少了一次性项目科学技术奖励等31.03万。

(二)支出决算总体情况

 高频彩十大平台单位2016年度支出决算192.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出167.28 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出11.51 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出13.96 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出140.09 万元,日常公用支出30.697 万元,项目支出21.967 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出192.75万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

4.2016年财政拨款支出192.75万元,比2015年决算数减少4.62万元,降低2.34%,主要是因为增加了人员经费和日常公用经费中的住房公积金、工会经费、福利费、车改补贴、编外用工劳务费及补助结对联系村费等25.81万,而一次性项目支出中科学技术奖励减少30万。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

高频彩十大平台单位2016年年初预算为168.78万元,2016年一般公共预算当年拨款192.75万元,完成年初预算的114.2 %。,主要是因为新增正团级军转干部一名的人员经费、住房公积金调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出167.28万元,占87%;

社会保障和就业支出11.51万元,占6%;

住房保障支出住房改革支出13.96万元,占7%

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项)。2016年年初预算为125.32万元,2016年决算为145.32万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度新增人员的支出。

一般公共服务支出201(类)群众团体事务29(款)一般行政管理事务02(项)。2016年年初预算为 23万元,2016年决算为21.97万元,完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因是会议专项费用使用减少。

社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)。2016年年初预算为11.72万元,2016年决算为为11.51万元,完成年初预算的98.21%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。2016年年初预算为8.38万元,2016年决算为13.96万元,完成年初预算的166.59%,决算数大于预算数的主要原因根据相关政策,在职人员公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    高频彩十大平台单位2016年一般公共预算基本支出170.79万元,其中:

    人员经费140.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费30.70万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度本会无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.85万元,比上年决算数下降6.6%。主要用于接待海外华侨、留学生、归侨侨眷、留学生家属和侨联系统等来宾的支出。减少的主要原因是公务接待减少,控制接待标准,严禁上烟酒。

其中,本单位国内公务接待5批次,81人次,共 0.85万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.28万元,比上年决算数下降26.64%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.28万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 2 辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市侨联机关运行经费一般公共预算支出30.7万元,比上年度增加18万元,增长58.64%,主要原因是增加了工会经费、福利费、在职人员车改补贴、编外用工劳务费及补助结对联系村费用。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本会无政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,市侨联共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位无部门绩效。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出群众团体事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休: 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


高频彩十大平台2016年部门决算

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